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合肥市蜀麓小学关于票夹/长尾夹的网上超市采购项目合同履约验收公告

基本信息
项目名称 省份
业主单位 业主类型
总投资 建设年限
建设地点
审批机关 审批事项
审批代码 批准文号
审批时间 审批结果
建设内容
一、    *采购人名称: 合肥市蜀麓小学 
二、    *履约供应商名称:  合肥市游京侠商贸有限责任公司 
三、    *采购项目编号:  2221451000000214049  
四、    *合同编号:   30477266 
五、    *验收单位:  合肥市蜀麓小学 
六、    *验收日期:  2024年3月6日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 晨光 ABS92741 票夹/长尾夹彩色长尾夹 大号金属票据夹 办公用品燕尾夹 5 54.0 晨光/M&G\ABS92741 验收通过
2 晨光 ABS92741 票夹/长尾夹彩色长尾夹 大号金属票据夹 办公用品燕尾夹 10 148.0 晨光/M&G\ABS92741 验收通过
3 晨光 ABS92741 票夹/长尾夹彩色长尾夹 大号金属票据夹 办公用品燕尾夹 5 114.0 晨光/M&G\ABS92741 验收通过
4 晨光 ADM94856 文件袋 4 8.0 晨光/M&G\ADM94856 验收通过
5 得力 yCj-LkZCU 水笔 黑色中性笔芯0.5mm水笔芯 替芯20支装 40 760.0 得力/deli\yCj-LkZCU 验收通过
6 得力 yCj-LkZCU 水笔 黑色中性笔芯0.5mm水笔芯 替芯20支装 30 570.0 得力/deli\yCj-LkZCU 验收通过
7 得力 0012 订书钉 20 24.0 得力/deli\0012 验收通过
8 得力 海绵擦 40 160.0 得力\7837 验收通过
9 得力 30011 胶带/胶纸/胶条 8 60.0 得力/deli\30011 验收通过
10 得力 0305 订书机 4 52.0 得力/deli\0305 验收通过
11 得力 0838 电子计算器 4 196.0 得力/deli\0838 验收通过
12 得力 6600ES 水笔 20 300.0 得力/deli\6600ES 验收通过
13 晨光 A4 70g 晨光/M&G 晨光APYVQ959 A4/70g/500张 打印/复印纸 48 1344.0 晨光/M&G\A4 70g 验收通过
14 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   ah0104016070
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