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1审计范围:1.2023年度财务收支情况审计。2.2023年内部控制评价工作。审计年限:11项98,000.00是采购单位
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1审计范围:1.2023年度财务收支情况审计。2.2023年内部控制评价工作。审计年限:11.2023年度财务收支情况审计。2.2023年内部控制评价工作
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采购方式为谈判采购。二、项目概况和采购范围规模:项目主要为完成公司内部控制评价工作。本次内控评价以战略为指引、风险为导向、流程为重点、监督为保障
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选聘会计师事务所开展广州市价格监测和成本调查中心2023年度内部审计及内部控制评价工作,出具2023年度内部审计报告、内部控制评价报告
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须具备2年(含)以上审计或内控评价类审计服务经验,该类人员应全程驻场。验收标准:交付物:内部控制评价工作底稿(甲方提供模板)、控制点样本材料、缺陷问题证明材料
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(一)选聘会计师事务所开展广州市价格监测和成本调查中心2023年度内部审计及内部控制评价工作,出具2023年度内部审计报告、内部控制评价报告。审计范围
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采购资金已经落实,已具备采购条件,采购人为进一步加强公司内部控制评价工作,提高公司依法经营管理水平和风险防范能力,现对该项目进行公开竞争性谈判
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近期就“广东省应急管理厅聘请第三方机构辅助开展2023年度内部控制风险评估和内部控制评价工作项目”进行了综合比选。经对4家有效响应报价供应商的服务方案、报价和公司资质
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审计服务天津市市辖区和平区60天需委托会计师事务所进行内部控制风险评估、内部控制评价工作三、采购人信息1.采购人名称:天津市卫生健康委员会2.采购人地址
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委托第三方辅助开展广东省药品监督管理局本级内部控制评价工作,并出具内部控制评价报告;并协助我局2023年度内部控制报告编报工作辅助提供数据收集
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为公司管理规范化和决策科学化提供参照和支持。(3)规范加强内部控制评价工作。通过规范内部控制评价工作程序和标准
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务/审计服务天津市市辖区和平区60天需委托会计师事务所进行内部控制风险评估、内部控制评价工作三、参与竞价供应商序号供应商名称1利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
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一致的执行,是否有效防范和管控单位业务风险,并对内部控制评价工作发现的问题提出改进建议,最终出具《年度内部控制评价报告》。148
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项目名称:广东省应急管理厅聘请第三方机构辅助开展2023年度内部控制风险评估和内部控制评价工作项目综合比选采购公告2.报价上限:15万元3.采购需求
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项目名称审计服务项目二、项目概述根据我院需求完成年度报表审计工作和内部控制风险评估、内部控制评价工作。三、资格预审请经销商在2024年4月23日16:00前
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评价期限等甲方通知暂定6月份进场开展评价工作,应于25个自然天完成相关工作并出具《内部控制评价工作方案》《内部控制评价报告》及工作底稿和支撑材料。四
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汕头大学医学院第一附属医院聘请第三方审计机构开展医院2023年度风险评估及内部控制评价工作采购项目440001-2024-10507一、采购人:汕头大学医学院第一附属医院二
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卫财务发[2020]31号)(附件1)及《卫生健康行业内部审计指引第6号——内部控制评价工作指引》(附件2)等文件要求,开展风险评估、内控评价工作,出具《内部控制评价报告》
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通过收集单位内部控制评价所需要的相关资料,协助局本级、人力资源综合事务中心开展2023年度内部控制评价工作,针对不足之处提出实际贴切的建议。3.协助单位对局本级及下属单位的报告的完整性
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20.000000万元(人民币)采购需求:开展医院内部控制风险评估和内部控制评价工作,分别编制内部控制风险评估报告和内部控制评价报告。注解
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医院2023年度财务收支审计3、结题的科研项目收支审计1、完成年度报表审计工作和内部控制评价工作,出具审计报告、经济运行分析报告(含管理建议书)和内部控制风险评估报告
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(1)根据内控工作有关要求,协助对由杭州市财政局随机抽取的27家行政事业单位开展内部控制评价工作,并对2023年实施内控年度评价单位的整改情况进行评价工作
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按照内部控制评价报告编报要求,协助局本级、人力资源综合事务中心开展2023年度内部控制评价工作,针对不足之处提出实际贴切的建议。3、协助单位对局本级及下属单位的报告的完整性
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形成制度汇编,开展成果验收,并按照财政部门要求完成2024年内部控制评价工作,编制评价报告正式稿。(五)工作内容1.制定单位内部控制体系建设工作方案
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实施现场测试、认定控制缺陷、汇总评价结果、编制评价报告等程序对公司及子公司开展内部控制评价工作。(2)按照外部法律法规、被评价单位内部规章制度(含上级单位相关管理制度)
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2024年计划对公司及下属所有子公司共计16家进行财务收支审计及内部控制评价工作,并提供审计业务咨询。6.服务有效期:自合同签订之日起一年(具体日期以合同签订为准)内有效7
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①医院年度财政预算执行、财务收支以及经济活动审计;②医院风险评估工作;③医院内部控制评价工作;④医院经营管理和效益情况审查;⑤经济合同管理情况专项审计;⑥政府采
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促进采购人内部控制体系不断完善,有效防范风险,采购人每年需开展内部控制评价工作。现拟选聘1家内部控制评价咨询服务机构为采购人提供二年(2023
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①医院年度财政预算执行、财务收支以及经济活动审计;②医院风险评估工作;③医院内部控制评价工作;④医院经营管理和效益情况审查;⑤经济合同管理情况专项审计;⑥政府采
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按照《北京金隅集团股份有限公司关于开展2023年内部控制评价工作的通知》及《北京金隅地产开发集团有限公司关于开展2023年内部控制评价工作的通知》要求
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项目介绍1.负责2023年度华能山东发电有限公司烟台发电厂内部控制评价工作的具体实施。2.负责2023年度华能山东发电有限公司烟台发电厂上报山东公司文件的编制归集
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无二、合同名称:项目咨询服务委托合同书三、项目编号:无四、项目名称:2022年度内部控制评价工作五、合同主体1、采购人(甲方):湖北省知识产权局2、地址:公正路19号3
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根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》等相关规定,完成湖北水利水电职业技术学院的内部控制评价工作,形成湖北水利水电职业技术学院的《内部控制评价报告》。服务期限
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设与监督工作有关事项的通知》(国资厅发监督〔2019〕44号)工作要求,确保内部控制评价工作有序开展,对本单位内部控制的设计合理性及有效性进行全面的评价
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2.内部控制评价根据外部监管要求,中核集团公司2023年度内部控制评价工作要求及甲方2022年度内部控制缺陷认定和整改情况、内外部检查情况等
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全面、系统、客观地做出评价。2、成果交付要求:根据相关法律法规,开展医院内部控制评价工作,编制医院内部控制评价工作方案,形成符合监管机构要求的医医院内部控制评价报告
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识别控制缺陷和提出整改建议、出具内部控制评价报告,并向委托人提交优化现有内部控制评价工作的书面建议。标段/包信息标段/包名称:2023年度内控评价项目标段/包编号
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天峨县龙滩水电站坝区仓库龙滩水电开发有限公司龙滩水力发电厂2023年-2025年度内部控制评价工作,主要编写《内部控制评价报告》、《内部控制缺陷及整改建议报告》
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度招标采购及合同管理内部控制评价询价我中心拟对2023年度招标采购及合同管理内部控制评价工作进行公开询价采购,欢迎有意向的供应商参加。一、项目概况项目名称
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处级领导干部任职期间履行经济责任情况的审计工作及市交通运输委2023年委本级内部控制评价工作。二、比选时间2023年10月10日(星期二)至2023年10月20日(星期五)
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优化评价机制。优化评价内控体系建立及运行情况的工作机制,并指导采购人熟练掌握内部控制评价工作方法,制定《集团内部控制评价制度》《集团内部控制评价实施方案》等
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008三、采购需求一览表序号服务名称主要内容数量1内部控制评价服务采购项目根据工程局内部控制评价工作方案、内外部相关制度规范,组织开展本部层面的内部控制评价,提出缺陷认定意见
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项目概况与比选范围2.1项目概况:南京地铁小镇开发建设集团有限公司将全面开展内部控制评价工作,分析内部控制设计合理性及执行有效性,明确内部控制缺陷与不足
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北京歌华传媒集团有限责任公司内部控制评价工作遴选项目中标结果公示(招标编号:XHTC-FW-2023-0707)一、中标人信息:标段(包)北京歌华传媒集团有限责任公司内部控制评价工作遴选项目
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北京歌华传媒集团有限责任公司内部控制评价工作遴选项目中标候选人公示(招标编号:XHTC-FW-2023-0707)公示结束时间:2023年07月27日一
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0(元)公示内容根据《甘肃省财政厅关于组织开展省直行政事业单位内部控制评价工作的通知》(甘财会〔2023〕15号)及《甘肃省财政厅关于2022年度
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nkbbxm01服务类218000.0公告内容据《甘肃省财政厅关于组织开展省直行政事业单位内部控制评价工作的通知》(甘财会〔2023〕15号)及《甘肃省财政厅关于2022年度
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北京歌华传媒集团有限责任公司内部控制评价工作遴选项目遴选公告(招标编号:XHTC-FW-2023-0707)项目所在地区:北京市一
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17服务类160000.0公告内容根据《甘肃省财政厅关于组织开展省直行政事业单位内部控制评价工作的通知》(甘财会〔2023〕15号)及《甘肃省财政厅关于2022年度
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1.7人员要求:全过程跟踪审计服务机构需包含项目负责人(1人)和项目内部控制评价工作组、项目重大风险评估工作组、项目跟踪审计工作组、项目造价抽查复核工作组共4个工作组