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芜湖职业技术学院关于清洗设备的网上超市采购项目合同履约验收公告

基本信息
项目名称 省份
业主单位 业主类型
总投资 建设年限
建设地点
审批机关 审批事项
审批代码 批准文号
审批时间 审批结果
建设内容
一、    *采购人名称: 芜湖职业技术学院 
二、    *履约供应商名称:  合肥市瑶海区咏爱百货商行(个休工商户) 
三、    *采购项目编号:  2131451000000488565  
四、    *合同编号:   30736580 
五、    *验收单位:  芜湖职业技术学院 
六、    *验收日期:  2024年7月27日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 静电吸尘剂 34 1224.0 -1451000000030023 验收通过
2 彩色粉笔 8 480.0 -1451000000030024 验收通过
3 塑料提桶 10 64.0 -1451000000030025 验收通过
4 电水壶加热管 40 320.0 -1451000000030026 验收通过
5 高空作业安全绳 2 104.0 -1451000000030027 验收通过
6 玻璃水 26 582.4 -1451000000030028 验收通过
7 不锈钢光亮剂 20 720.0 -1451000000030029 验收通过
8 正点蚊香器+液套装 30 360.0 -1451000000030030 验收通过
9 编织袋 295 472.0 -1451000000030031 验收通过
10 鸡毛掸 20 960.0 -1451000000030032 验收通过
11 茶叶篮 80 512.0 -1451000000030033 验收通过
12 工业片碱 150 840.0 -1451000000030034 验收通过
13 外围防风布兜簸箕 10 160.0 -1451000000030035 验收通过
14 木柄铁簸箕 30 360.0 -1451000000030036 验收通过
15 地垫 2 136.0 -1451000000030037 验收通过
16 粉笔 16 768.0 -1451000000030038 验收通过
17 檀香 300 840.0 -1451000000030039 验收通过
18 60CM尘推 50 1200.0 -1451000000030040 验收通过
19 高空鸡毛掸 30 528.0 -1451000000030041 验收通过
20 超威杀虫剂 50 800.0 -1451000000030042 验收通过
21 排拖 50 1200.0 -1451000000030043 验收通过
22 橡胶手套 400 1600.0 -1451000000030044 验收通过
23 90CM尘推布 25 440.0 -1451000000030045 验收通过
24 90CM尘推 50 1400.0 -1451000000030046 验收通过
25 杀虫气雾剂 10 144.0 -1451000000030047 验收通过
26 抹布 350 1400.0 -1451000000030048 验收通过
27 可伸缩杆 2 236.78 -1451000000030049 验收通过
28 无痕四头吸盘卫生间拖把夹壁挂式 123 2460.0 -1451000000030050 验收通过
29 马桶刷 83 265.6 -1451000000030051 验收通过
30 抽纸 1800 4320.0 -1451000000030052 验收通过
31 除胶剂 40 448.0 -1451000000030053 验收通过
32 黑板擦 250 600.0 -1451000000030054 验收通过
33 小纸篓 50 200.0 -1451000000030055 验收通过
34 海绵拖把 50 1200.0 -1451000000030056 验收通过
35 洗衣粉 192 1536.0 -1451000000030057 验收通过
36 棉拖把 40 320.0 -1451000000030058 验收通过
37 纱手套 500 800.0 -1451000000030059 验收通过
38 纸篓 100 240.0 -1451000000030060 验收通过
39 大垃圾袋 1150 15456.0 -1451000000030061 验收通过
40 玻璃铜刮 5 316.0 -1451000000030062 验收通过
41 洁而亮 30 312.0 -1451000000030063 验收通过
42 草酸 8 627.2 -1451000000030064 验收通过
43 分色双面绒挂耳抹布 140 504.0 -1451000000030065 验收通过
44 竹丝大扫把 50 480.0 -1451000000030066 验收通过
45 铁簸箕 30 576.0 -1451000000030067 验收通过
46 84消毒液 240 576.0 -1451000000030068 验收通过
47 地刮 15 660.0 -1451000000030069 验收通过
48 电水壶线 5 48.0 -1451000000030070 验收通过
49 香精球 300 720.0 -1451000000030071 验收通过
50 全能清洁剂 20 400.0 -1451000000030072 验收通过
51 洗衣粉 600 1200.0 -1451000000030073 验收通过
52 塑料扫把 40 128.0 -1451000000030074 验收通过
53 铲刀刀片 10 40.0 -1451000000030075 验收通过
54 雨衣 15 828.0 -1451000000030076 验收通过
55 檀香架子 80 512.0 -1451000000030077 验收通过
56 塑料软管 300 480.0 -1451000000030078 验收通过
57 小垃圾袋 1000 4400.0 -1451000000030079 验收通过
58 塑料扫把带簸箕 80 1024.0 -1451000000030080 验收通过
59 垃圾钳 30 600.0 -1451000000030081 验收通过
60 卫生香球 600 144.0 -1451000000030082 验收通过
61 草帽 45 216.0 -1451000000030083 验收通过
62 杀虫气雾剂 10 144.0 -1451000000030084 验收通过
63 垃圾夹子 60 528.0 -1451000000030085 验收通过
64 洁厕净 790 13272.0 -1451000000030086 验收通过
65 大扫把 120 1152.0 -1451000000030087 验收通过
66 钢铲刀 90 360.0 -1451000000030088 验收通过
67 排拖布 40 416.0 -1451000000030089 验收通过
68 塑料脸盆 10 48.0 -1451000000030090 验收通过
69 L型地面4角定位定置标识 4 160.0 -1451000000030091 验收通过
70 塑料提桶 100 680.0 -1451000000030092 验收通过
71 擦窗器 5 216.0 -1451000000030093 验收通过
72 单胶手套 100 240.0 -1451000000030094 验收通过
73 清洁球 380 2276.2 -1451000000030095 验收通过
74 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   王辉(学校耗材专用账户)
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