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巢湖市市直机关幼儿园关于胶棒的网上超市采购项目合同履约验收公告

基本信息
项目名称 省份
业主单位 业主类型
总投资 建设年限
建设地点
审批机关 审批事项
审批代码 批准文号
审批时间 审批结果
建设内容
一、    *采购人名称: 巢湖市市直机关幼儿园 
二、    *履约供应商名称:  合肥润易信息科技有限公司 
三、    *采购项目编号:  2721451000000439173  
四、    *合同编号:   30690813 
五、    *验收单位:  巢湖市市直机关幼儿园 
六、    *验收日期:  2024年5月26日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 DL390010A 胶棒 25 140.0 得力/deli\DL390010A 验收通过
2 酸奶/咖啡机配件及辅料 4 90.0 无品牌\无型号 验收通过
3 晨光 海绵胶带 2 15.0 晨光/M&G\AJD97392 验收通过
4 南洋 橡皮筋 2 70.0 南洋\无型号 验收通过
5 威猛先生 清洁/挂烫机/电熨斗配件 12 192.0 威猛先生/Mr Muscle\无型号 验收通过
6 禧仕多 厨房家电配件 12 720.0 禧仕多\无型号 验收通过
7 妙洁 蒸汽刷/干洗刷 5 75.0 妙洁/magic\无型号 验收通过
8 清风 毛边纸 10 180.0 清风/qingfeng\无型号 验收通过
9 心相印 毛边纸 1 80.0 心相印/Mind Act Upon Mind\无型号 验收通过
10 妙洁 礼品袋/盒/塑料袋 1 15.0 妙洁/magic\3014 验收通过
11 妙洁 包装袋 10 139.0 妙洁/magic\妙洁垃圾袋 验收通过
12 得力 瓦楞原纸 3 30.0 得力/deli\83614 验收通过
13 晨光 铅画纸 5 42.0 晨光/M&G\APYMU268 验收通过
14 得力 33306 剪刀 2 23.0 得力/deli\33306 验收通过
15 飞科 PH1601 电吹风 1 90.0 飞科/FLYCO\PH1601 验收通过
16 得力 DL003 美工刀 2 10.0 得力/deli\DL003 验收通过
17 晨光 勾线笔 勾线笔 2 35.0 晨光/M&G\勾线笔 验收通过
18 马利 丙烯颜料 1 100.0 马利/Marie's\A-D0017-36 验收通过
19 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   周丽娟
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