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广州市电化教育馆审计服务定点议价采购公告

基本信息
项目名称 省份
业主单位 业主类型
总投资 建设年限
建设地点
审批机关 审批事项
审批代码 批准文号
审批时间 审批结果
建设内容
广州市电化教育馆采用定点采购议价方式实施本次采购。
一、项目信息
(一)项目名称:广州市电化教育馆审计服务定点采购
(二)项目编号:DDYJ-2023-717693
(三)预算金额:100,000.00
(四)采购需求:
编号 服务描述 需求描述 数量 计量单位
1 人员要求:3名以上
服务开始时间:自签订合同之日
服务结束时间:自签订合同之日起12个月。
一、项目概述:为进一步规范馆财务管理,加强财务风险防控和内部控制管理,现需聘请独立第三方为我单位提供专业审计服务。对年度财务各项工作进行内部审查,意在从专业的角度对我馆的财务工作提出改进建议,排除审计和廉政风险。并完成2022年度内部审计、2022年度经济责任专项审计服务、2022年党费专项审计、2022年度广州市电化教育馆工会委员会年度财务报表审计服务、提供2023年内部控制评价服务并提供报告、负责1次全馆范围内财务规范和风险防控培训。
二、项目工作内容:
(1) 2022年度内部审计。根据馆和国家财会、审计有关财经法规政策,对馆2022年度所有经济业务进行内部审计,出具合规的2022年度单位内部审计报告并提供专业的建议方案和改进措施。审计范围包含且不限于“参考附件”。
(2) 2022年度经济责任专项审计。根据馆和国家有关财经法规政策,对馆2022年度财务的真实性、合法性、效益性进行的全面的审查和评价,并出具2022年度经济责任专项审计报告,审计范围包括馆2022年度预决算、收支、资产、负债、税务等。
(3) 2022年党费专项审计。根据馆和国家财会和审计有关法规政策,对馆2022年党费收缴和使用管理情况进行专项审计,出具合规的2022年党费专项审计报告。
(4) 2022年度广州市电化教育馆工会委员会财务报表审计。根据馆和国家财会和审计有关法规政策,对馆2022年度广州市电化教育馆工会委员会出具的财务报表和工会经费的使用管理情况进行审计,出具合规的2022年度广州市电化教育馆工会委员会财务报表审计报告。
(5) 2023年内部控制评价。根据馆内部控制制度、上级内部控制规范和《行政事业内部控制规范(试行)》的要求,对馆2023年度内部控制体系的健全性、有效性进行了解、测试和评价,包括对馆单位层面的组织和制度、六大业务层面(预算、收支、采购、合同、资产和项目)的流程、规范等进行全面的风险评价,提出风险应对和改进措施,出具2023年内部控制评价报告,并完成内部控制评价系统的填报。
(6)组织1次财务规范和风险防控培训。针对本馆的实际情况,对本馆全员开展1次财务规范和风险防控培训。
(7)梳理馆的管理制度,并提出修改和完善建议。
三、审计服务要求:
(一)对事务所的要求:
1. 依法设立,能够独立享有民事法律权利、承担民事法律责任;
2.具备与审计任务相适应的执业资质和规模,取得广州市政府采购审计定点服务资格;
3.近三年内没有被行业主管部门因为审计质量问题予以行政处罚或禁入的记录;
4.应严格遵守国家审计有关准则、履行相关义务、保守知悉的秘密、遵循审计职业道德、遵守审计工作纪律和廉政纪律。
5.应保守秘密,不得泄露在审计过程中知悉的审计工作情况及资料信息,不得有其它违法违规或违纪的执业行为。
(二)对参加审计人员的要求:
1.熟悉财务会计政策,对企业、事业单位财务管理和会计业务有充分的了解,具有较强的业务能力和良好的职业道德。
2.熟悉行政事业单位内部控制六大业务领域(预算、收支、采购、合同、资产和项目)法规政策;熟悉馆主体业务流程,能专业分析馆各业务经济活动中关键过程的风险,并提出应对改善措施;
3.具有组织经济责任审计、其他专项审计内部控制评价的工作能力,并在规定工作时间内,有能力调配较强工作力量,按时保质完成审计工作任务;
4.现场审计时派出充足、合格的审计人员3名以上,其中必须有1名审计人员具有注册会计师,其他2名人员具有初级会计师资格证,在事务所连续执业三年及以上,在驻场期间全程审核跟进。
四、违约责任:
如事务所在审计过程中存在以下违法违规违纪行为,采购人有权即时解除合同,并根据合同法要求对方承担相当于合同标的金额一倍的赔偿责任;如因事务所因以下违法违规违纪行为引起行政复议或行政诉讼并导致采购人败诉的,事务所应当承担包括但不限于诉讼费、律师费以及由此产生的连带赔偿责任。
1. 出具虚假的审计业务文书;
2. 过失导致审计报告内容与事实有重大出入或有重大纰漏,后果严重的;
3. 违反法定程序,后果严重的;
4. 其它违法违规违纪行为造成严重后果的。
五、采购金额和项目期限:
本次预算(最高限价)人民币登录即可免费查看元(大写:壹拾万元),报价应包含该项目内容及税费等与此项目工作相关全部费用,超过则视为无效报价。自签订合同之日起12个月。
六、验收要求:
1.自合同签订后五个工作日内出审计计划,收齐相关审计资料后一个月内完成2022年度内部审计、2022年度经济责任专项审计、2022年党费专项审计、2022年度广州市电化教育馆工会委员会财务报表审计,并出具相应的审计报告。
2.自合同签订的两个月内完成1次财务规范和风险防控培训。
3.2024年3月内完成2023年度内部控制评价报告,出具馆2023年度内部控制评价报告。并按照2023年内控系统填报财政通知为准,在财政通知时间内完成内控评价系统的填报。
4.出具的报告符合国家和省市相关规范,经采购人审核符合要求,视为通过验收。
1

(五)议价发起时间:2023年02月24日
二、需求信息
服务内容:完成2022年度内部审计、2022年度经济责任专项审计服务、2022年党费专项审计、2022年度广州市电化教育馆工会委员会年度财务报表审计服务、提供2023年内部控制评价服务并提供报告、负责1次全馆范围内财务规范和风险防控培训。
合同份数:6
是否需要验收:需要验收
争议处理方式:向人民法院提交诉讼解决
三、供应商报价须知
(一)被邀请的供应商应根据议价信息的要求,在满足采购需求的前提下,于规定时间内对项目做出报价。
(二)供应商应认真核对报价信息,确保符合采购需求,并对其真实性负责。若与实际不符,一经查实,将视为弄虚作假,当次报价无效,并按政府采购相关规定给予处理。
四、定点议价规则
(一)报价规则。
(1)供应商的报价应是总价。
(2)供应商的报价不得高于最高限价。
(二)成交规则、终止规则。
(1)成交规则:采购人接受供应商报价的,议价成交。
(2)终止规则:在定点议价公告期间,采购人因故取消采购任务;或者采购人不接受供应商报价的,议价终止。
五、项目联系方式
联系方式:邹老师 020-83596500
采购单位:广州市电化教育馆
2023年02月24日
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