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安徽奥园体育产业集团有限责任公司关于纸杯的网上超市采购项目合同履约验收公告

基本信息
项目名称 省份
业主单位 业主类型
总投资 建设年限
建设地点
审批机关 审批事项
审批代码 批准文号
审批时间 审批结果
建设内容
一、    *采购人名称: 安徽奥园体育产业集团有限责任公司 
二、    *履约供应商名称:  芜湖拾穗商贸有限公司 
三、    *采购项目编号:  2211451000000543928  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位:  安徽奥园体育产业集团有限责任公司 
六、    *验收日期:  2024年8月27日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 19204 双层纸杯 2 21.0 得力/deli\19204 验收通过
2 双鹿 CR2032 纽扣电池 2 39.0 双鹿\CR2032 验收通过
3 Chimiver 运动馆木地板专用保养剂 地板蜡 2 560.0 Chimiver\1L 验收通过
4 得力 5654 A4网格拉链袋 文件袋 80 240.0 得力/deli\5654 验收通过
5 农夫山泉 饮用天然矿泉水 535ml*24瓶 矿泉水/纯净水 200 5200.0 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然矿泉水 535ml*24瓶 验收通过
6 得力 7957 软面抄 胶装本 8 144.0 得力/deli\7957 验收通过
7 白云 60排拖 平板拖把 5 175.0 白云\60cm 验收通过
8 30*70抹布 35 129.5 无品牌\30*70cm 验收通过
9 得力 6600ES 得力/deli6600ES中性笔0.5mm 9 88.2 得力/deli\6600ES 验收通过
10 得力 6600ES 得力/deli6600ES中性笔0.5mm 2 19.6 得力/deli\6600ES 验收通过
11 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   芜湖市奥园体育场馆运营有限公司
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