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合肥市第四十八中学关于贴纸的网上超市采购项目合同履约验收公告

基本信息
项目名称 省份
业主单位 业主类型
总投资 建设年限
建设地点
审批机关 审批事项
审批代码 批准文号
审批时间 审批结果
建设内容
一、    *采购人名称: 合肥市第四十八中学 
二、    *履约供应商名称:  安徽徽上云贸易有限公司 
三、    *采购项目编号:  2201451000000304684  
四、    *合同编号:   30563420 
五、    *验收单位:  合肥市第四十八中学 
六、    *验收日期:  2024年6月14日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 贴纸 便利贴 10 20.0 得力/deli\7734 验收通过
2 得力 6821 马克笔 2 20.0 得力/deli\6821 验收通过
3 得力 6821 马克笔 2 20.0 得力/deli\6821 验收通过
4 得力 6821 马克笔 2 20.0 得力/deli\6821 验收通过
5 得力 9845 文件座/文件架/文件框 4 100.0 得力/deli\9845 验收通过
6 国为 教具/装具及动植物 3 375.0 国为\GW-SJB-1 验收通过
7 绿联 手机支架 2 50.0 绿联/Ugreen\LP427 验收通过
8 富鑫通 黑板 黑板擦 1 450.0 富鑫通\推拉绿板学校专用大号教室黑板培训家教推拉黑 验收通过
9 得力 24829 奖状/证书 200 200.0 得力/deli\24829 验收通过
10 得力 2800 翻页激光笔 1 70.0 得力/deli\2800 验收通过
11 兰诗 手提垃圾袋 礼品袋/盒/塑料袋 200 60.0 兰诗\LJD-3104 验收通过
12 晨光 GP1008 红 中性笔 10 300.0 晨光/M&G\GP1008 红 验收通过
13 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   谢俞洋
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