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芜湖市天香苑幼儿园关于课业本/教学用本的网上超市采购项目合同履约验收公告

基本信息
项目名称 省份
业主单位 业主类型
总投资 建设年限
建设地点
审批机关 审批事项
审批代码 批准文号
审批时间 审批结果
建设内容
一、    *采购人名称: 芜湖市天香苑幼儿园 
二、    *履约供应商名称:  芜湖金石教育科技有限公司 
三、    *采购项目编号:  2641451000000620615  
四、    *合同编号:   30860813 
五、    *验收单位:  芜湖市天香苑幼儿园 
六、    *验收日期:  2024年10月18日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 课业本/教学用本 2 236.0 无品牌\无型号 验收通过
2 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g/瓶 洗手液 60 900.0 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g/瓶 验收通过
3 得力 文件篮 15 375.0 得力/deli\9847 验收通过
4 罗技 MK270 键鼠套装 7 896.0 罗技/Logitech\MK270 验收通过
5 欧普 平板灯 2 340.0 欧普\平板灯众Ⅳ直下灯盘 J6060 36W-5700K-白光 验收通过
6 得力 硬面抄 17 85.0 得力/deli\10025645826714 验收通过
7 芬尚 文房四宝 30 1650.0 芬尚\08005 验收通过
8 高透塑料收纳箱 100L单只 20 900.0 无品牌\TY-8837 验收通过
9 英雄 887 记号笔/粗笔 30 300.0 英雄/HERO\887 验收通过
10 得力 8554 票夹/长尾夹 20 278.0 得力/deli\8554 验收通过
11 得力 30011 胶带/胶纸/胶条 34 187.0 得力/deli\30011 验收通过
12 得力 8555 票夹/长尾夹 50 385.0 得力/deli\8555 验收通过
13 得力 0018 别针/回形针/大头针 43 645.0 得力/deli\0018 验收通过
14 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   ah0202023041
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