湘乡市月山中心学校关于其它插座的网上超市采购项目合同履约验收公告
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项目名称 | 省份 | ||
业主单位 |
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业主类型 | |
总投资 | 建设年限 | ||
建设地点 | |||
审批机关 | 审批事项 | ||
审批代码 | 批准文号 | ||
审批时间 | 审批结果 | ||
建设内容 |
发布人: 周湘红来源: 发布时间: 2023-11-06 13:08:19
一、 *采购人名称:湘乡市月山中心学校
二、 *履约供应商名称:湘乡市东山办事处弋轩文具店
三、 *采购项目编号:1985809000012923544
四、 *合同编号:37206716
五、 *验收单位:湘乡市月山中心学校
六、 *验收日期:2023年11月6日
七、 *验收结果:
验收报告:
验收人员名单:周湘红
一、 *采购人名称:湘乡市月山中心学校
二、 *履约供应商名称:湘乡市东山办事处弋轩文具店
三、 *采购项目编号:1985809000012923544
四、 *合同编号:37206716
五、 *验收单位:湘乡市月山中心学校
六、 *验收日期:2023年11月6日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 得力18258插座_4+4_PVC袋装(白)(只) | 3 | 146.25 | 得力/deli\18258 | 验收通过 | |
2 | 得力 S19 中性笔 | 5 | 28.15 | 得力/deli\S19 | 验收通过 | |
3 | 晨光 AGPB0201 中性笔 | 10 | 247.5 | 晨光/M&G\AGPB0201 | 验收通过 | |
4 | 得力 S01 中性笔 | 10 | 270.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
5 | 得力 7758 彩色复印纸 | 5 | 75.0 | 得力/deli\7758 | 验收通过 | |
6 | 得力 得力/deli24830奖状12K | 3 | 51.6 | 得力/deli\24830 | 验收通过 | |
7 | 得力8552ES彩色长尾票夹筒装(混)(24只/筒) | 6 | 127.2 | 得力/deli\8552ES | 验收通过 | |
8 | 萃植轩 免洗手消毒 免洗手洗手液 500ml | 10 | 140.0 | 其他家\萃植轩 免洗手消毒 免洗手洗手液 500ml | 验收通过 | |
9 | 50L中号带盖垃圾桶 | 5 | 260.0 | 其他家\50L中号带盖垃圾桶 | 验收通过 | |
10 | 得力 1559 语音计算器 (单位:台)(金色) | 3 | 156.0 | 得力/deli\1559 | 验收通过 | |
11 | 得力 S576 油漆笔 | 7 | 22.4 | 得力/deli\S576 | 验收通过 | |
12 | 得力 14880 条码扫描枪 | 2 | 216.08 | 得力/deli\14880 | 验收通过 | |
13 | 得力/deli 51050扩音器 | 4 | 480.0 | 得力/deli\51050 | 验收通过 | |
14 | 得力 A5015 替芯/铅芯 | 10 | 120.0 | 得力/deli\A5015 | 验收通过 | |
15 | 得力0426订书机(混) | 4 | 52.8 | 得力/deli\0426 | 验收通过 | |
16 | 得力6010剪刀 | 3 | 30.0 | 得力/deli\6010 | 验收通过 | |
17 | 榄菊84消毒液600g | 20 | 170.0 | 榄菊/Lanju\榄菊84消毒液600g | 验收通过 | |
18 | 得力/deli 0767电热水壶(红)(1台) | 2 | 428.8 | 得力/deli\0767 | 验收通过 | |
19 | 娃哈哈 饮用纯净水 桶装水 16.8L 矿泉水/纯净水 | 10 | 150.0 | 娃哈哈\饮用纯净水 桶装水 16.8L | 验收通过 | |
20 | 灭火器箱 | 4 | 170.0 | 其他家\灭火器箱 | 验收通过 | |
21 | 南孚/NANFU LR6-4B 5号普通干电池4料/卡 | 5 | 50.0 | 南孚/NANFU\LR6-4B | 验收通过 | |
22 | 得力19380成人口罩10支装 | 30 | 180.0 | 得力/deli\19380 | 验收通过 | |
23 | 得力 7375 打印/复印纸 | 4 | 873.6 | 得力/deli\7375 | 验收通过 | |
24 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单:周湘红