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芜湖市公用事业管理处关于订书机的网上超市采购项目合同履约验收公告

基本信息
项目名称 省份
业主单位 业主类型
总投资 建设年限
建设地点
审批机关 审批事项
审批代码 批准文号
审批时间 审批结果
建设内容
一、    *采购人名称: 芜湖市公用事业管理处 
二、    *履约供应商名称:  芜湖众有商贸有限公司 
三、    *采购项目编号:  2411451000000382100  
四、    *合同编号:   30636915 
五、    *验收单位:  芜湖市公用事业管理处 
六、    *验收日期:  2024年1月30日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 0393 订书机 1 105.0 得力/deli\0393 验收通过
2 得力 0017 厚层订书钉 1 6.0 得力/deli\0017 验收通过
3 得力 0014 厚层订书钉 1 7.0 得力/deli\0014 验收通过
4 得力 0015 厚层订书针 1 4.0 得力/deli\0015 验收通过
5 夏普 2008UC 成像组件(彩) 1 1280.0 夏普/Sharp\2008UC 验收通过
6 领航 LH-688 商务公文包 20 400.0 领航\LH-688 验收通过
7 骆驼 NSB-60 取暖器 1 95.0 骆驼/CAMEL\NSB-60 验收通过
8 奥克斯 NSC-200-15F1 油汀取暖器 15片 2 590.0 奥克斯/AUX\NSC-200-15F1 验收通过
9 奥克斯 NSC-200-13F 油汀取暖器 3 720.0 奥克斯/AUX\NSC-200-13F 验收通过
10 绿联 切换器 1 30.0 绿联/Ugreen\CM217 验收通过
11 扎带 1 15.0 无品牌\扎带 验收通过
12 绿联 成品网线 2米 1 7.0 绿联/Ugreen\2米 验收通过
13 绿联 成品网线 3米 5 50.0 绿联/Ugreen\3米 验收通过
14 小钢炮 A4 80g 彩色复印纸 5 65.0 小钢炮\A4 80g 验收通过
15 得力 30273 胶带/胶纸/胶条 2 10.0 得力/deli\30273 验收通过
16 绿联 10108 HDMI线 1 45.0 绿联/Ugreen\10108 验收通过
17 公牛 子弹头三位插座 5 125.0 公牛/BULL\GN-97333 验收通过
18 金士顿 DTXM/256GB U盘 1 122.0 金士顿/Kingston\DTXM/256GB 验收通过
19 洁丽雅 6450 毛巾 10 200.0 洁丽雅/grace\6450 验收通过
20 增高架 6 180.0 无品牌\无型号 验收通过
21 千鸿 洗脸盆 1 6.5 无品牌\2011 验收通过
22 得力 30013 胶带/胶纸/胶条 10 5.0 得力/deli\30013 验收通过
23 得力 9848 四联文件框 5 95.0 得力/deli\9848 验收通过
24 苏泊尔 SWF17S26A 电水壶(1.7L) 2 290.0 苏泊尔/SUPOR\SWF17S26A 验收通过
25 得力Deli美工刀NO.2056裁纸刀 5 37.5 得力/deli\2056 验收通过
26 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   ah0299502009
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