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芜湖市第四十一中学关于文件袋的网上超市采购项目合同履约验收公告

基本信息
项目名称 省份
业主单位 业主类型
总投资 建设年限
建设地点
审批机关 审批事项
审批代码 批准文号
审批时间 审批结果
建设内容
一、    *采购人名称: 芜湖市第四十一中学 
二、    *履约供应商名称:  芜湖南菁商贸有限公司 
三、    *采购项目编号:  2321451000000264465  
四、    *合同编号:   30526871 
五、    *验收单位:  芜湖市第四十一中学 
六、    *验收日期:  2024年3月6日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 5505 文件袋 50 600.0 得力/deli\5505 验收通过
2 裁判用具 2 316.0 无品牌\无型号 验收通过
3 公牛 GN-604 接线板 15 900.0 公牛/BULL\GN-604 验收通过
4 得力 海绵胶带 100 200.0 得力/deli\30412 验收通过
5 得力 S550 记号笔/粗笔 10 100.0 得力/deli\S550 验收通过
6 得力 S536 白板笔 20 200.0 得力/deli\S536 验收通过
7 妙洁 垃圾袋 60 720.0 妙洁/magic\100*120 10只 验收通过
8 晨光 奖状/证书 1 15.0 晨光/M&G\ASC99371 16K 验收通过
9 晨光/M&G G-5 中性笔芯 替芯/铅芯 100 1600.0 晨光/M&G\晨光/M&G G-5 中性笔芯 验收通过
10 晨光/M&G G-5 中性笔芯 替芯/铅芯 20 320.0 晨光/M&G\晨光/M&G G-5 中性笔芯 验收通过
11 晨光 K35 中性笔 100 2640.0 晨光/M&G\k35 验收通过
12 晨光 K35 中性笔 20 528.0 晨光/M&G\k35 验收通过
13 得力 0012 订书钉 30 30.0 得力/deli\0012 验收通过
14 清风 BR65SJ1 清风/qingfeng BR65SJ1 抽纸 50 800.0 清风/qingfeng\BR65SJ1 验收通过
15 蓝月亮 500g*1 蓝月亮洗手液1瓶装 500g*1家用芦荟抑菌洗手液清洁滋润保湿护肤 24 288.0 蓝月亮/Blue moon\500g*1 验收通过
16 南孚 7号2粒(2代) 南孚(NANFU)7号碱性电池2粒 聚能环2代 普通干电池 200 880.0 南孚/NANFU\7号2粒(2代) 验收通过
17 无味枪手杀虫剂 枪手 灭鼠/杀虫剂 气雾剂 600毫升 24 528.0 枪手/GUNNER\无味枪手杀虫剂 验收通过
18 航天 粉笔 5 350.0 航天\六角白色粉笔 验收通过
19 得力 板夹 50 390.0 得力/deli\书写板夹9248 验收通过
20 得力 5603 档案盒 100 900.0 得力/deli\5603 验收通过
21 张小泉 HBS-174 剪刀 10 168.0 张小泉\HBS-174 验收通过
22 得力 8555ES 票夹/长尾夹 10 88.0 得力/deli\8555ES 验收通过
23 圆木拖把杆墩布棉线吸水宽拖把平板拖把排拖布条老式木拖布物业工厂学校加厚 加厚布条拖把 80 960.0 无品牌\加厚布条拖把 验收通过
24 爱特福84消毒液瓶装468ml 100 500.0 爱特福\爱特福84消毒液单瓶 验收通过
25 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   ah0208012014
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