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邵阳市北塔区交通运输局关于文件袋的网上超市采购项目合同履约验收公告

基本信息
项目名称 省份
业主单位 业主类型
总投资 建设年限
建设地点
审批机关 审批事项
审批代码 批准文号
审批时间 审批结果
建设内容
发布人: 彭伟伟 来源: 发布时间: 2024-07-15 11:29:32


一、 *采购人名称:邵阳市北塔区交通运输局

二、 *履约供应商名称:邵阳市大祥区西苑商行
三、 *采购项目编号:2351101000009610274
四、 *合同编号:50207191
五、 *验收单位:邵阳市北塔区交通运输局
六、 *验收日期:2024年7月15日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 晨光 ADM94584 文件袋 200 300.0 晨光/M&G\ADM94584 验收通过
2 星空 纸袋纸/杯纸 30 780.0 星空\22 验收通过
3 梅花 锁头 2 440.0 梅花\074 验收通过
4 心相印 3层150抽*6包 软包抽取式面纸 30 1350.0 心相印/Mind Act Upon Mind\3层150抽*6包 验收通过
5 雷亚 行李柜 3 2097.0 雷亚/Hucig\无型号 验收通过
6 得力 8591F 票夹/长尾夹 30 627.0 得力/deli\8591F 验收通过
7 蓓安适 座垫 10 590.0 蓓安适\1612 验收通过
8 富光 杯子套装/情侣对杯 30 297.0 富光\316 验收通过
9 雨罩 100 1800.0 无品牌\无型号 验收通过
10 美的 AC120-15C 空调扇 2 5998.0 美的/Midea\AC120-15C 验收通过
11 公牛 其它插座 10 560.0 公牛/BULL\GN-109K 验收通过
12 茶花 6216 玻璃杯、烧水壶 4 328.0 茶花\6216 验收通过
13 富光 700-500 玻璃杯 28 1540.0 富光\700-500 验收通过
14 得力 笔记本子 100 2800.0 得力/deli\2347 验收通过
15 商务公文包 50 1300.0 无品牌\2475 验收通过
16 朗科 U188 U盘 30 2040.0 朗科/Netac\U188 验收通过
17 垃圾桶 5 90.0 无品牌\2987 验收通过
18 美的 1512 烧水壶 3 1104.0 美的/Midea\1512 验收通过
19 得力 5348 文件夹 30 450.0 得力/deli\5348 验收通过
20 方便面 15 900.0 \ 验收通过
21 晨光 ABS91617 订书钉 100 200.0 晨光/M&G\ABS91617 验收通过
22 北极绒 化纤被 1 428.0 北极绒/Bejlrog\1600 验收通过
23 晨光 ABT98448 笔筒/座/插/架 10 300.0 晨光/M&G\ABT98448 验收通过
24 得力铭锐 A4 80g 打印/复印纸 10 2400.0 得力/deli\得力铭锐 A4 80g 验收通过
25 森松尼 7340 键盘 3 567.0 森松尼\7340 验收通过
26 得力 1676 算术型计算器 计算器 5 280.0 得力/deli\1676 验收通过
27 京呈 LD-2441 硒鼓 25 4900.0 京呈\LD-2441 验收通过
28 普通干电池 南孚7号电池 100 300.0 南孚/NANFU\7号电池 验收通过
29 文件栏 50 1750.0 晨光/M&G\002 验收通过
30 水笔 100 250.0 晨光/M&G\101 验收通过
31 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:彭伟伟







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