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临澧县佘市桥镇文家店卫生院关于胶棒的网上超市采购项目合同履约验收公告

基本信息
项目名称 省份
业主单位 业主类型
总投资 建设年限
建设地点
审批机关 审批事项
审批代码 批准文号
审批时间 审批结果
建设内容
发布人: 刘 中来源: 发布时间: 2024-04-12 16:19:06


一、 *采购人名称:临澧县佘市桥镇文家店卫生院

二、 *履约供应商名称:临澧县聪聪文具店
三、 *采购项目编号:2391101000010906067
四、 *合同编号:51139721
五、 *验收单位:临澧县佘市桥镇文家店卫生院
六、 *验收日期:2024年4月12日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 MG7103 晨光高粘度固体胶棒 48 225.6 晨光/M&G\MG7103 验收通过
2 得力 1619 电子计算器 1 62.0 得力/deli\1619 验收通过
3 5号电池2粒装 普通干电池 南孚 碱性5号 两节装 150 750.0 南孚/NANFU\5号电池2粒装 验收通过
4 心相印 RW1010 无芯卷纸 卷筒纸 13 390.0 心相印/Mind Act Upon Mind\RW1010 验收通过
5 替芯/铅芯 晨光/M&G 替芯 0.5mm黑色笔芯 2029(12支/盒) 10 200.0 晨光/M&G\2029 验收通过
6 0037 别针/回形针/大头针 得力/deli 29mm镀镍回形针 3#金属曲别针 30 120.0 得力/deli\0037 验收通过
7 旗文 A-200 订书机 1 38.0 旗文/STD\A-200 验收通过
8 得力 S853 中性笔 10 235.0 得力/deli\S853 验收通过
9 25K现金账,银行账,总分类账本 6 72.0 青联\小号25K帐本 验收通过
10 得力/deli 0013订书钉 23/13 (1000枚) 20 81.0 得力/deli\0013 验收通过
11 鑫鸿康B9纸杯2000个/件加厚 3 846.0 鑫鸿泰\B9 验收通过
12 F8126 金得利50mm尊系商务金属色拉丝A4档案盒资料文件盒 3 63.0 金得利/Kinary\F8126 验收通过
13 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:刘 中







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