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亳州金地商业管理有限责任公司关于室内除臭/芳香用品的网上超市采购项目合同履约验收公告

基本信息
项目名称 省份
业主单位 业主类型
总投资 建设年限
建设地点
审批机关 审批事项
审批代码 批准文号
审批时间 审批结果
建设内容
一、    *采购人名称: 亳州金地商业管理有限责任公司 
二、    *履约供应商名称:  亳州市中信科技服务部 
三、    *采购项目编号:  2651451000000437113  
四、    *合同编号:   30688591 
五、    *验收单位:  亳州金地商业管理有限责任公司 
六、    *验收日期:  2024年4月22日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 爱家 空气清新剂 6 18.0 爱家/aijia\10037159435496 验收通过
2 黄山毛峰 1 500.0 无品牌\10099931937840 验收通过
3 海康威视 摄像机套装 1 500.0 海康威视/HIKVISION\100030993988 验收通过
4 晨光 钢直尺 2 8.0 晨光/M&G\ARL96120 验收通过
5 得力 A566 中性笔 1 12.0 得力/deli\A566 验收通过
6 得力 2192 U盘 2 140.0 得力/deli\2192 验收通过
7 立白 柠檬洗洁精1kg 洗洁精 2 20.0 立白/Liby\柠檬洗洁精1kg 验收通过
8 妙洁 一次性手套 5 30.0 妙洁/magic\5977324 验收通过
9 京瓷 TK-6118 粉盒 1 550.0 京瓷/Kyocera\TK-6118 验收通过
10 清风 擦手纸 1 140.0 清风\711488 验收通过
11 蓝月亮 500g*1 洗手液 2 22.0 蓝月亮/Blue moon\500g*1 验收通过
12 得力 30369 胶带/胶纸/胶条 2 20.0 得力/deli\30369 验收通过
13 洁柔 JX024-12A 卷筒纸 2 240.0 洁柔/C&S\JX024-12A 验收通过
14 海氏海诺 口罩 20 60.0 海氏海诺\100065913184 验收通过
15 冰禹 刷子 5 15.0 冰禹\100021705419 验收通过
16 得力 6801 记号笔 1 15.0 得力/deli\6801 验收通过
17 晨光 AGP13604 中性笔 5 120.0 晨光/M&G\AGP13604 验收通过
18 得力 9864 印油/印泥/印台 3 30.0 得力/deli\9864 验收通过
19 爱特福 家居消毒液 25 50.0 爱特福\84消毒液468ml 验收通过
20 得力 1526 电子计算器 2 70.0 得力/deli\1526 验收通过
21 晨光 AJD97391 胶带/胶纸/胶条 2 6.0 晨光/M&G\AJD97391 验收通过
22 得力 7102 胶棒 12 24.0 得力/deli\7102 验收通过
23 南孚 7号 碱性电池1粒 普通干电池 10 25.0 南孚/NANFU\7号 碱性电池1粒 验收通过
24 晨光 垃圾袋 25 100.0 晨光/M&G\ALJ99405 验收通过
25 得力 77790 剪刀 5 25.0 得力/deli\77790 验收通过
26 清风 10包120抽3层 抽纸 8 200.0 清风/qingfeng\10包120抽3层 验收通过
27 三星 MU-PA1T0B/CN 移动硬盘 1 460.0 三星/Samsung\MU-PA1T0B/CN 验收通过
28 得力 木尚A4 70g 打印/复印纸 5 850.0 得力/deli\木尚A4 70g 验收通过
29 得力 0018 别针/回形针/大头针 10 15.0 得力/deli\0018 验收通过
30 晨光 ABS92743 票夹/长尾夹 3 33.0 晨光/M&G\ABS92743 验收通过
31 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   金地商管
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