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双峰县沙塘乡中心卫生院关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目合同履约验收公告

基本信息
项目名称 省份
业主单位 业主类型
总投资 建设年限
建设地点
审批机关 审批事项
审批代码 批准文号
审批时间 审批结果
建设内容
发布人: 阳沙沙来源: 发布时间: 2024-05-16 11:46:01


一、 *采购人名称:双峰县沙塘乡中心卫生院

二、 *履约供应商名称:双峰县多多商行
三、 *采购项目编号:2271101000010467690
四、 *合同编号:50924124
五、 *验收单位:双峰县沙塘乡中心卫生院
六、 *验收日期:2024年5月16日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 西玛 HZ352 单据/收据/凭证/会计档案盒/会计档案凭证纸盒 30 120.0 西玛/simaa\HZ352 验收通过
2 万宝 LF-178-H02 暖风机/取暖器/烤火炉 3 195.0 万宝\LF-178-H02 验收通过
3 西玛 Z011326 单据/收据/凭证/A4活页账簿装订夹 A4激光账簿装订夹 财务账本 6 288.0 西玛/CIMA\Z011326 验收通过
4 齐心 装订耗材/装订铆管 1 98.0 齐心/Comix\MG-500 验收通过
5 用友表单 KPJ501 财会用品>单据/收据/记帐凭证 1 220.0 用友表单\KPJ501 验收通过
6 茶花 28021T 收纳箱/盒/袋/储纳箱 2 120.0 茶花\28021T 验收通过
7 晨光 ABS92739 票夹/长尾夹 3 51.0 晨光/M&G\ABS92739 验收通过
8 得力 装订耗材/装订夹条(15mm) 2 170.0 得力/deli\3831 100支装 验收通过
9 采臣 定影膜 2 70.0 采臣\1020/1005 验收通过
10 晨光 ADM94816B 档案盒/文件盒(35mm) 10 100.0 晨光/M&G\ADM94816B 验收通过
11 齐心 MP2022 铅笔 2 16.0 齐心/Comix\MP2022 验收通过
12 晨光 2004A 替芯/铅芯 7 105.0 晨光/M&G\2004A 验收通过
13 莱特 3004S 报销单据/领据/借据 150 450.0 莱特\3004S 验收通过
14 得力 30249 胶带/胶纸/胶条/大号透明胶 2 30.0 得力/deli\30249 验收通过
15 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 10 50.0 南孚/NANFU\7号碱性电池2粒 验收通过
16 鑫都 18K45 PU/PVC笔记本/硬面笔记本(工作笔记本) 10 200.0 鑫都\18K45 验收通过
17 得力 DL-1622 电子计算器 2 110.0 得力/deli\DL-1622 验收通过
18 南孚 5号2粒(2代) 普通干电池 10 50.0 南孚/NANFU\5号2粒(2代) 验收通过
19 得力 5603 档案盒55mm 10 108.0 得力/deli\5603 验收通过
20 得力 装订夹条/装订耗材 2 150.0 得力/deli\10孔装订夹条 验收通过
21 品凡 LT-2612A 墨粉/碳粉 10 400.0 品凡\LT-2612A 验收通过
22 得力 33512 文件盒/档案盒(75mm) 10 120.0 得力/deli\33512 验收通过
23 惠普 NT-C0278Cplus+ 硒鼓 6 930.0 惠普/HP\NT-C0278Cplus+ 验收通过
24 晨光 ABS91697 别针/回形针/大头针 10 25.0 晨光/M&G\ABS91697 验收通过
25 雷士照明 E-NLED003 LED灯泡/螺纹灯(30瓦) 10 250.0 雷士照明\E-NLED003 验收通过
26 得力 卡纸加厚封面纸 5 120.0 得力/deli\KZ2017 验收通过
27 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 5 10.0 得力/deli\0012 验收通过
28 奥德美 锋尚009 中性笔(红色) 2 24.0 奥德美\锋尚009 验收通过
29 文明 GP-380 黑色 中性笔 24 288.0 文明\GP-380 黑色 验收通过
30 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:阳沙沙







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