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芜湖市碧桂园小学关于胶带/胶纸/胶条的网上超市采购项目合同履约验收公告

基本信息
项目名称 省份
业主单位 业主类型
总投资 建设年限
建设地点
审批机关 审批事项
审批代码 批准文号
审批时间 审批结果
建设内容
一、    *采购人名称: 芜湖市碧桂园小学 
二、    *履约供应商名称:  芜湖市印安商贸有限公司 
三、    *采购项目编号:  2601451000000429207  
四、    *合同编号:   30683244 
五、    *验收单位:  芜湖市碧桂园小学 
六、    *验收日期:  2024年5月22日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 30015 文具胶带/胶纸/胶条 30 225.0 得力/deli\30015 验收通过
2 得力 8551 彩色1号50mm 燕尾票夹/长尾夹 50 550.0 得力/deli\8551 验收通过
3 得力 0309 彩色型省力订书机 50 475.0 得力/deli\0309 验收通过
4 得力 8553 彩色长尾票夹/长尾夹 32mm 50 450.0 得力/deli\8553 验收通过
5 得力 9560一次性纸杯 10 85.0 得力\9560 验收通过
6 宝克 PC1838 中性笔 1000 2000.0 宝克/Baoke\PC1838 验收通过
7 得力/deli 6010. 剪刀 50 325.0 得力/deli\6010. 验收通过
8 蓝月亮/Blue moon 500g瓶装 洗手液 50 650.0 蓝月亮/Blue moon\500g瓶装 验收通过
9 心相印 DT-200 抽纸 100 1650.0 心相印/Mind Act Upon Mind\DT-200 验收通过
10 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   ah0208012011
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