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内部审计体系建设项目选聘的询价通知2024

基本信息
项目名称 省份
业主单位 业主类型
总投资 建设年限
建设地点
审批机关 审批事项
审批代码 批准文号
审批时间 审批结果
建设内容






各中介机构:

为推动南宁城投集团持续深化内部审计监督体制机制改革,我集团拟通过公开选聘方式聘请中介机构开展内部审计体系建设。为做好有关工作,现公开进行询价,具体如下:

一、工作要求

(一)内部审计体系建设实施范围

本次服务实施范围为集团本部。

(二)服务内容

根据《南宁市国资委关于印发2024年加强监管企业内部审计工作方案的通知》(南国资监督〔2024〕18号)、《广西壮族自治区内部审计工作规定》(广西壮族自治区人民政府令第138号)、中国内审协会《内部审计基本准则》及《内部审计具体准则》等文件有关要求,结合集团实际情况,协助我集团完善内部审计相关制度和开发培训课件,制定内部审计手册和标准化审计文书等。

(三)应形成的工作成果

1.制度成果

结合市国资委等上级部门有关规定,完成以下工作并提交相关工作成果:

(1)重新修编《集团内部审计管理暂行办法》、《集团领导人员经济责任审计规定》(试行);

(2)制定《总审计师制度》、《审计整改管理办法》、《审计档案管理办法》、《审计贯通协同监督制度》、《内部审计人员管理办法》、《专项审计实施办法》、《内部审计项目质量管理办法》;

(3)重新修编《集团企业违规经营投资责任追究暂行办法》,建立《企业违规经营投资责任追究工作规程》。

2.其他成果

(1)制定《内部审计工作手册》,在手册中建立内部审计项目标准化的工作流程及程序;

(2)制定标准化的审计文书,包括不限于审计通知书、审计取证单、审计发现问题整改任务清单、各类审计报告标准化模板;

(3)协助开发1个审计课件,课件主题大概为《从审计视角发现问题》;

(4)协助建立与其他业务部门差异化的内部审计考核体系,健全激励约束机制;

(5)协助建立内部审计人员绩效考核结果与薪酬兑现、职业晋升、任职交流等方面挂钩的机制。

二、中介机构的资格条件要求

(一)服务机构为在中华人民共和国境内注册的独立法人,持有有效营业执照;

(二)服务机构为本项目配备的团队成员应不少于2人,其中项目经理各1人,服务顾问1人;

(三)服务机构近三年(2021年1月1日起)无不良、失信记录。

三、询价时间及相关要求

(一)询价时间及要求:本次询价自2024年 5月 24 日至2024年 5 月 28 日上午12:00时止,请按附件询价函的格式填写报价并加盖单位公章,扫描后发送至邮箱cjsj5103@163.com

(二)如对本次询价有疑问,请联系南宁城投集团周工,联系电话0771-4898363、17707710200。



附件:南宁城投集团关于内部审计体系建设项目的询价函



附件






南宁城市建设投资集团有限责任公司

2024年5月24日







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