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2024年内部审计项目选聘的询价通知

基本信息
项目名称 省份
业主单位 业主类型
总投资 建设年限
建设地点
审批机关 审批事项
审批代码 批准文号
审批时间 审批结果
建设内容






各中介机构:

我集团拟通过公开选聘的方式聘请具有相关工作经验的中介机构开展2024年内部审计项目,为做好有关工作,现通过发函的形式进行询价,有关事项具体如下:

一、选聘项目(项目具体情况见附件1)

(一)资产包一 经济责任审计项目

1.南宁市城市建设投资发展有限责任公司经济责任审计项目(审计期间2019年至今)

2.南宁市富申建设投资有限责任公司济责任审计项目(审计期间2019年至今)

(二)资产包二 重大投资项目审计

1.三塘镇红灯坡片区配套道路工程建设项目专项审计(审计期间2021年至今)

2.八桂绿城龙庭水岸房地产开发项目专项审计(审计期间2012年至今)

3.东风北苑、凤岭南苑、邕滨苑公租房建设项目专项审计(审计期间2021年至今)

(三)资产包三 内控评价项目

1.南宁市城投小额贷款有限责任公司2023年度内控监督评价

2.南宁城市路桥投资管理有限责任公司2023年度内控监督评价

3.南宁纵横时代建设投资有限公司2023年度内控监督评价

(四)资产包四 重要风险领域专项审计

1.南宁城投集团本部2021至2023年资金管理专项审计

2.广西华宏水泥股份有限公司2021至2023年科技研发费用专项审计

3.南宁城投集团2020年至2023年国有资产交易监督专项审计

二、工作要求

(一)经济责任审计、重大投资项目审计、重要风险领域专项审计项目工作要求

1.中选中介机构根据根据《中华人民共和国审计法》、《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》(中办发〔2019〕45号)(经济责任审计项目适用)、《南宁市人民政府国有资产监督管理委员会监管企业经济责任审计管理暂行办法》(经济责任审计项目适用)、《南宁城投集团领导人员经济责任审计规定(试行)》(经济责任审计项目适用)、《南宁城投集团内部审计管理暂行办法》、中国内审协会《内部审基本准则》及《内部审计具体准则》等相关规定及工作要求开展审计工作,出具相关审计报告并形成审计发现问题清单及管理建议。

2.受聘中介机构在每个审计项目中应投入的专业人员不少于2人,其中在具体审计项目中担任主审的专业人员应具有中国注册会计师、国际注册内部审计师(CIA)、会计或审计中级及以上职称资质。

3.受聘中介机构需自觉接受我集团监督,严格执行回避制度,遵守廉政规定和工作纪律,并承担保密责任,同时在执行审计中如发现违规违纪线索的,需及时告知我集团。

4.受聘中介机构自签订合同或协议后80日内完成全部工作并交付相关工作成果。

(二)内控评价工作要求

1.根据财政部等5部门联合制定的《企业内部控制评价指引》及南宁市国资委相关文件要求,对我集团所属小贷公司、路桥公司、纵横公司等3家子企业开展2023年度内控审计及内控监督评价工作,出具3家子企业的2023年度内控监督评价报告,形成内控缺陷清单及管理建议。

2.受聘中介机构需自觉接受我集团监督,严格执行回避制度,遵守廉政规定和工作纪律,并承担保密责任,同时在执行审计中如发现违规违纪线索的,需及时告知我集团。

3.受聘中介机构自签订合同或协议后80日内完成全部工作并交付相关工作成果。

三、询价时间及相关要求

(一)询价时间及要求:本次询价自2024年 5 月 24 日至2024年 5 月 28 日上午12:00时止,请按附件询价函的格式填写报价并加盖单位公章(报价要具体到单个项目和资产包合计),并将报价函的扫描件发送至邮箱cjsj5103@163.com。

(二)如对本次询价有疑问,请联系南宁城投集团周工,联系电话0771-4898363、17707710200。



附件:南宁城投集团2024年内部审计项目询价函




附件








南宁城市建设投资集团有限责任公司

2024年5月24日



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