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芜湖市天民学校关于胶水的网上超市采购项目合同履约验收公告

基本信息
项目名称 省份
业主单位 业主类型
总投资 建设年限
建设地点
审批机关 审批事项
审批代码 批准文号
审批时间 审批结果
建设内容
一、    *采购人名称: 芜湖市天民学校 
二、    *履约供应商名称:  芜湖先荇商贸有限公司 
三、    *采购项目编号:  2801451000000455081  
四、    *合同编号:   30705659 
五、    *验收单位:  芜湖市天民学校 
六、    *验收日期:  2024年6月5日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 齐心 B2672 办公财务学生胶水 50 200.0 齐心/Comix\B2672 验收通过
2 得力 红旗户外挂旗 3号 128*192cm 3223教学仪器 5 240.0 得力\3223 验收通过
3 公牛 GN-217 5米 8位总控全长超功率保护 电源插座 10 880.0 公牛/BULL\GN-217 5米 验收通过
4 得力 33802网格双面胶带强力布胶带 10 300.0 得力/deli\33802 验收通过
5 得力 3301 25K120张商务磁扣皮面本PU/PVC笔记本 60 828.0 得力/deli\3301 验收通过
6 得力 1653 宽屏桌面电子计算器 银白色 10 380.0 得力/deli\1653 验收通过
7 得力 T3260 本32K60张致年华系列学生胶装本 100 1500.0 得力/deli\T3260 验收通过
8 美的 FC140-BA 学校食堂大功率白色吊扇 12 2256.0 美的/Midea\FC140-BA 验收通过
9 得力 9879 10ml财务光敏红色 印油/印泥/印台 10 100.0 得力/deli\9879 验收通过
10 天福 秒表田径跑步比赛专用记忆三排60道PC3860 3 360.0 天福\天福PC3860 验收通过
11 三元 电脑连打纸 粉红色复印纸80克A4(500张/包) 5 195.0 三元\80克A4 验收通过
12 三元 70gA4复印纸8包装箱 4000张 电脑连打纸 6 1140.0 三元\A4系列 验收通过
13 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   胡丰云
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