2024年中心内部审计定点议价成交公告
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项目名称 | 省份 | ||
业主单位 |
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业主类型 | |
总投资 | 建设年限 | ||
建设地点 | |||
审批机关 | 审批事项 | ||
审批代码 | 批准文号 | ||
审批时间 | 审批结果 | ||
建设内容 |
一、项目编号:SCDZ-2024-90614,项目包号:
1
二、项目名称:2024年中心内部审计
三、成交信息:
成交供应商:山东诚裕会计师事务所(普通合伙)
供应商地址:山东省-东营市-东营市经济技术开发区-滨州路7号1幢402
成交金额:登录即可免费查看.00, 大写(人民币):壹拾肆万壹仟陆佰元整
四、主要标的信息:
详见附件
五、报价信息:
六、项目联系方式
采购单位:东营经济技术开发区教育管理服务中心本级
联系方式:登录即可免费查看 登录即可免费查看
2024年07月30日
1
二、项目名称:2024年中心内部审计
三、成交信息:
成交供应商:山东诚裕会计师事务所(普通合伙)
供应商地址:山东省-东营市-东营市经济技术开发区-滨州路7号1幢402
成交金额:登录即可免费查看.00, 大写(人民币):壹拾肆万壹仟陆佰元整
四、主要标的信息:
详见附件
五、报价信息:
服务分项名称 | 技术指标 | 数量 | 计量单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 |
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审计服务 | 1.加强组织协调。为更有效发挥内部审计在促进财务规范管理、完善自我监督约束机制、提高资金使用效益等方面的作用,中心财务科牵头,与被审计单位进行沟通,负责整个内部审计工作全过程的各项重大事宜协调和落实。中心机关及各所属学校配合内部审计工作,全面、真实地提供内部审计所需的各种材料,为开展内部审计创造有利条件。 2.确保工作质量。中心财务科明确委托审计业务范围和审计要求,认真编制审计方案,规范审计程序,规范审计基础资料,加强审计底稿复核,确保审计结果事实清楚、证据完整、手续完备、客观公正。同时,要创新审计方法,增强审计的科学性、实效性,不断改进工作方式、方法,以点带面,进一步提高审计工作质量。 3.注重审计实效。对审计发现的问题,被审计单位要即知即改。审计任务完成后,中心财务科提交党委会研究确定意见,由被审计单位限期整改,并将执行情况书面报告中心财务科。中心将对整改落实情况专门检查,避免出现查而不改的现象。 | 1 | 宗 | 登录即可免费查看.0000 | 是 |
六、项目联系方式
采购单位:东营经济技术开发区教育管理服务中心本级
联系方式:登录即可免费查看 登录即可免费查看
2024年07月30日