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合肥市桂花园学校关于挂钩/粘钩的网上超市采购项目合同履约验收公告

基本信息
项目名称 省份
业主单位 业主类型
总投资 建设年限
建设地点
审批机关 审批事项
审批代码 批准文号
审批时间 审批结果
建设内容
一、    *采购人名称: 合肥市桂花园学校 
二、    *履约供应商名称:  合肥隆偌信息技术有限公司 
三、    *采购项目编号:  2681451000000506217  
四、    *合同编号:   30754972 
五、    *验收单位:  合肥市桂花园学校 
六、    *验收日期:  2024年8月3日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 茶花 2929 挂钩/粘钩 50 250.0 茶花\2929 验收通过
2 飓开 仿铜挂锁锁头 20 120.0 无品牌\仿铜挂锁 验收通过
3 公牛 GN-UUB126 3米多功能插座 8 696.0 公牛/BULL\GN-UUB126 验收通过
4 绿林 铲刀刮刀清洁刀 20 220.0 绿林\铲刀 验收通过
5 得力 7365 打印/复印纸 6 1200.0 得力/deli\7365 验收通过
6 得力 6817 白板笔 10 15.0 得力/deli\6817 验收通过
7 白云 AF01001 平板拖把 7 406.0 白云\AF01001 验收通过
8 双丰 240L 垃圾桶 2 460.0 双丰\10-1235 验收通过
9 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g/瓶 洗手液 24 384.0 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g/瓶 验收通过
10 妙美 垃圾袋 10 560.0 妙美\120*140 验收通过
11 古城 空气净化剂 10 100.0 古城\48盘 验收通过
12 超能 1.5kg*1瓶 洗洁精 10 180.0 超能\1.5kg*1瓶 验收通过
13 齐心 美工刀 20 52.0 齐心/Comix\B2809 验收通过
14 齐心 A1249 档案盒 30 279.0 齐心/Comix\A1249 验收通过
15 得力 5302 文件夹 30 207.0 得力/deli\5302 验收通过
16 得力 30203 胶带/胶纸/胶条 10 350.0 得力/deli\30203 验收通过
17 得力 8553 票夹/长尾夹 15 187.5 得力/deli\8553 验收通过
18 得力 7093 胶棒 36 180.0 得力/deli\7093 验收通过
19 妙洁 抹布 10 135.0 妙洁/magic\多功能擦拭布 验收通过
20 好媳妇 胶棉拖把 16 752.0 好媳妇\AGW-7102 验收通过
21 妙洁 家务手套 11 168.19 妙洁/magic\MGFA 验收通过
22 妙洁 旋转拖把 10 318.0 妙洁/magic\易洁型 验收通过
23 南孚 7号 普通干电池 80 200.0 南孚/NANFU\7号 验收通过
24 惠普 A4 70g A4纸70g 1箱 打印/复印纸 6 1200.0 惠普/HP\A4 70g 验收通过
25 南孚 5号 普通干电池1粒 80 200.0 南孚/NANFU\5号 验收通过
26 美丽雅 HC054196 套扫 扫把 20 480.0 美丽雅/MARYYA\HC054196 验收通过
27 得力 63454 文件袋 60 480.0 得力/deli\63454 验收通过
28 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   葛勇
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