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合肥经济技术开发区市场监督管理局关于粉盒的网上超市采购项目合同履约验收公告

基本信息
项目名称 省份
业主单位 业主类型
总投资 建设年限
建设地点
审批机关 审批事项
审批代码 批准文号
审批时间 审批结果
建设内容
一、    *采购人名称: 合肥经济技术开发区市场监督管理局 
二、    *履约供应商名称:  合肥市经济技术开发区荣佳电脑销售部 
三、    *采购项目编号:  2801451000000525329  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位:  合肥经济技术开发区市场监督管理局 
六、    *验收日期:  2024年8月22日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 夏普 BP-CT200 粉盒 1 498.0 夏普/Sharp\BP-CT200 验收通过
2 京贤 CRG337 硒鼓 3 777.0 京贤\CRG337 验收通过
3 得力 8463 各类尺/三角板 4 26.0 得力/deli\8463 验收通过
4 爱特福 84消毒液 衣物消毒液468ml*30瓶整箱 2 300.0 爱特福\84消毒液 验收通过
5 齐心 B2551 橡皮 1 32.0 齐心/Comix\B2551 验收通过
6 得力 S999-6B 铅笔 2 25.8 得力/deli\S999-6B 验收通过
7 绿联 USB款 集线器 1 35.0 绿联/Ugreen\USB款 验收通过
8 得力 S08 中性笔 1 19.8 得力/deli\S08 验收通过
9 得力 S08 中性笔 10 198.0 得力/deli\S08 验收通过
10 得力 S856 中性笔 2 29.6 得力/deli\S856 验收通过
11 清风 原木纯品2层200抽*3包 抽纸 1 238.0 清风/qingfeng\原木纯品2层200抽*3包 验收通过
12 得力 83637 卡纸 2 53.6 得力/deli\83637 验收通过
13 晨光 APYVQF47 打印/复印纸 4 740.0 晨光/M&G\APYVQF47 验收通过
14 得力 7092 胶棒 2 68.0 得力/deli\7092 验收通过
15 齐心 L102 垃圾袋 60 210.0 齐心/Comix\L102 验收通过
16 白云 平板拖把 平板拖把 2 110.0 白云\平板拖把 验收通过
17 白云 平板拖把 平板拖把 2 96.0 白云\平板拖把 验收通过
18 兰诗 木柄圆头拖把 扫把 4 48.0 兰诗\木柄圆头拖把 验收通过
19 得力 5683 档案盒 60 594.0 得力/deli\5683 验收通过
20 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   方玲
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