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无为市滨湖小学关于胶棒的网上超市采购项目合同履约验收公告

基本信息
项目名称 省份
业主单位 业主类型
总投资 建设年限
建设地点
审批机关 审批事项
审批代码 批准文号
审批时间 审批结果
建设内容
一、    *采购人名称: 无为市滨湖小学 
二、    *履约供应商名称:  无为中南商贸有限公司 
三、    *采购项目编号:  2141451000000571764  
四、    *合同编号:   30816073 
五、    *验收单位:  无为市滨湖小学 
六、    *验收日期:  2024年9月4日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力(deli)固体胶1支装 7103 胶棒 130 390.0 得力/deli\7103 验收通过
2 得胜(TAKSTAR)E180M便携式扩音器 50 7250.0 得胜/Takstar\E180M 验收通过
3 金士顿 4G 金士顿 4G 金属外壳U盘 20 500.0 金士顿/Kingston\4G 验收通过
4 维达/Vinda 维达 卷筒纸 纸袋纸/杯纸 15 300.0 维达/Vinda\维达卫生卷纸 验收通过
5 清风/qingfeng 清风抽纸 提装 纸袋纸/杯纸 128 1600.0 清风/qingfeng\清风抽取式面纸 验收通过
6 晨光 蓝A4 70g 晨光/M&G 晨光 蓝A4 70G 打印/复印纸 10 1800.0 晨光/M&G\蓝A4 70g 验收通过
7 得力(deli)0.7mm中性笔笔芯子弹头替芯 办公用品 黑色20支/盒S761 替芯/铅芯 70 840.0 得力\6901 验收通过
8 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   朱栋梁
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