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邛崃市社会保险事业管理局2020年部门预算执行审计整改结果公告

基本信息
项目名称 省份
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审批时间 审批结果
建设内容

邛崃市社会保险事业管理局2020年部门预算执行审计整改结果公告

来源:人力资源和社会保障局 发布日期:2022-10-10 14:55








根据《中华人民共和国审计法》第十六条的规定,按照邛崃市审计局2021年审计工作安排,邛崃市审计局派出审计组,结合预算指标数、大平台支付数、决算报表数和财务账套以及相关重要审计事项的延伸等对我单位2020年度预算执行情况进行了审计,并根据审计情况出具了《2020年度部门预算执行审计》(邛审报﹝2021﹞5号),我单位自收到本报告之日起,对相关问题进行了整改,现将审计整改结果公告如下:

一、整改工作组织情况

关于市审计局对我单位2020年度部门预算执行审计查出的问题,我局领导高度重视,召开了审计整改专题会议,认真执行审计决定,积极研究审计意见和建议,及时制定了整改方案,切实采取各项有效措施,不断加强整改工作。

二、审计查出问题及整改情况

审计查出问题:会计核算不规范,2020年我单位财政资金科目使用从办公费用中列支工作人员餐费、根据相关文件要求参与的培训支出费以及办公用电脑等设备的购置费。对于资金科目使用不规范的问题,我们对存在的问题进行整改,一是全面、深入地分析问题产生的原因,加强财经法规政策宣传,通过组织培训、召开研讨会等活动,提高人员的业务素质,同时邀请财政局对我单位财务人员进行业务培训,加强相关明细科目分类的学习使用等,例如根据相关文件要求参与的培训支出费用从培训费中列支等,严格执行各项财经纪律,防止再出现同类情况。二是建立和完善财务支出管理制度,严格按照财务规范进行管理。

三、审计建议采纳情况

我单位对审计提出的建议,全部进行采纳。一是严格按照预算法及相关规定编制部门预算和决算,提高预(决)算编制的真实性、科学性、准确性和完整性。二是进一步规范财务核算管理。三是进一步加强项目管理,切实落实全面预算绩效管理要求,具体量化项目绩效目标,严格专项资金用途,避免专项资金闲置,确保专项资金发挥效益。

四、尚未整改到位问题的原因及后续整改措施

我单位不存在尚未整改到位的问题。

特此公告。
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