剑鱼标讯 > 成交项目 > 市中区辖区内小额贷款公司、融资性担保公司2022年上半年合规经营专项审计(二)成交公告(SDGP370103000202201002169_A)

市中区辖区内小额贷款公司、融资性担保公司2022年上半年合规经营专项审计(二)成交公告(SDGP370103000202201002169_A)

基本信息
项目名称 省份
业主单位 业主类型
总投资 建设年限
建设地点
审批机关 审批事项
审批代码 批准文号
审批时间 审批结果
建设内容



项目信息

项目名称 市中区辖区内小额贷款公司、融资性担保公司2022年上半年合规经营专项审计(二) 项目编号 SDGP370103000202201002169_A
计划编号 37010300030100120220016_40886125 是否拆包
包号 A 预算总金额(元) 登录即可免费查看.00
联系人 周丽萍 联系电话 请登录后前往项目内查看
服务方式 按项目
服务地址 山东省济南市市中区胜利大街55号
付款条款 合同生效之日起10个工作日内甲方向乙方支付全部款项。
采购方式 定点议价

需求信息

序号 品目 报价方式 标的金额(元)
1 审计服务 计件收费 324229131.83
服务要求: 1、服务期:确定中标人后,在合同期限内,对小额贷款公司和融资性担保公司开展一次业务审计,每次审计从入场开始30日内完成审计报告,并于日常做好动态跟踪服务工作。2、进度要求 :审计工作分四个阶段进行,乙方应当保质保量完成每个阶段的工作。 (1)审计计划阶段(确定审计任务5日内)认真学习研究国家监管部门出台的有关小额贷款公司和融资性担保公司的政策法规文件,结合公司实际情况制定总体和具体审计方案。 (2)现场审计阶段(确定审计任务20日内)进入被审计单位开展审计工作,根据审计方案进行资料搜集、整理、分析,执行具体审计程序,收集审计证据,得出初步审计结论。 (3)质量检查和编制报告阶段(确定审计任务25日内)根据会计师事务所出具审计报告流程,由事务所质检部和主任会计师对现场审计阶段的材料、审计证据收集的准确性、完整性,审计程序执行的适当性,审计结论的恰当性进行检查复核,审核通过后按要求编制审计报告。(4)成果交付阶段(确定审计任务30日内)按时交付成果,并就审计过程中发现的问题与甲方进行沟通,提出合理化建议,提交正式审计报告。


成交供应商

成交供应商 山东瑞诚会计师事务所(普通合伙)
联系人 登录即可免费查看 联系电话 请登录后前往项目内查看
最终报价(元) 登录即可免费查看.00

供应商报价详情

序号 供应商 报价(元)
1 山东瑞诚会计师事务所(普通合伙) 登录即可免费查看.00

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