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春蕾幼儿园关于挂钩/粘钩的网上超市采购项目合同履约验收公告

基本信息
项目名称 省份
业主单位 业主类型
总投资 建设年限
建设地点
审批机关 审批事项
审批代码 批准文号
审批时间 审批结果
建设内容
一、    *采购人名称: 春蕾幼儿园 
二、    *履约供应商名称:  全椒县芳芳文体店 
三、    *采购项目编号:  2281451000000060517  
四、    *合同编号:   30324069 
五、    *验收单位:  春蕾幼儿园 
六、    *验收日期:  2023年3月17日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 19350 挂钩/粘钩 5 22.5 得力/deli\19350 验收通过
2 英雄 2011-24 丙烯马克笔 7 364.0 英雄/HERO\2011-24 验收通过
3 得力高 50*70 瓦楞原纸 20 40.0 得力高\瓦楞纸50cm*70cm 验收通过
4 凡高 826 书画笔 2 33.0 凡高\826 验收通过
5 得力 S01 中性笔 2 48.0 得力/deli\S01 验收通过
6 得力 31406 胶棒 9 108.0 得力/deli\31406 验收通过
7 美邦 300ml 丙烯颜料 13 182.0 美邦\彩色 验收通过
8 南孚 LR03-4B 普通干电池 2 20.0 南孚/NANFU\LR03-4B 验收通过
9 得力 30323 胶带/胶纸/胶条 6 30.0 得力/deli\30323 验收通过
10 英雄 880 马克笔 1 15.0 英雄/HERO\880 验收通过
11 得力 6036 剪刀 2 16.0 得力/deli\6036 验收通过
12 得力 美工刀 6 18.0 得力\2003 验收通过
13 得力 S782 替芯/铅芯 2 36.0 得力/deli\S782 验收通过
14 得力 0019 别针/回形针/大头针 3 7.5 得力/deli\0019 验收通过
15 玛丽 A4 80克 彩色复印纸 3 39.0 玛丽\A4 80克 验收通过
16 得力 Z7503 打印/复印纸 5 950.0 得力/deli\Z7503 验收通过
17 得力 30402 双面胶带 10 20.0 得力/deli\30402 验收通过
18 得力 2052 美工刀 6 10.8 得力/deli\2052 验收通过
19 艺帅90*240彩色KT板 其它展示用品 26 910.0 无品牌\90*240 验收通过
20 得力高 4K彩色 卡纸 428 299.6 得力高\4K卡纸 验收通过
21 上汇 6525 档案盒 10 80.0 上汇/SHANGHUI\6525 验收通过
22 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   吴冬雪
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