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滁州市第二中学关于胶棒的网上超市采购项目合同履约验收公告

基本信息
项目名称 省份
业主单位 业主类型
总投资 建设年限
建设地点
审批机关 审批事项
审批代码 批准文号
审批时间 审批结果
建设内容
一、    *采购人名称: 滁州市第二中学 
二、    *履约供应商名称:  滁州文达商贸有限公司 
三、    *采购项目编号:  2471451000000347730  
四、    *合同编号:   30604194 
五、    *验收单位:  滁州市第二中学 
六、    *验收日期:  2023年12月14日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 7103 胶棒 33 1270.5 得力/deli\7103 验收通过
2 得力 装订线材板擦 350 1575.0 得力/deli\7837 验收通过
3 得力 Z7547 打印/复印纸 4 880.0 得力/deli\Z7547 验收通过
4 得力 0367 订书机 10 320.0 得力/deli\0367 验收通过
5 公牛 GN-B2080 电源插座 3 195.0 公牛/BULL\GN-B2080 验收通过
6 得力 NS557 中性笔 20 110.0 得力/deli\NS557 验收通过
7 晨光 ACPN0103 粉笔 200 2400.0 晨光/M&G\ACPN0103 验收通过
8 晨光 ACPN0102 粉笔 225 2700.0 晨光/M&G\ACPN0102 验收通过
9 得力 6916 得力/deli 6916 替芯/铅芯 50 590.0 得力/deli\6916 验收通过
10 得力 6600ES 得力/deli6600ES中性笔0.5mm 59 708.0 得力/deli\6600ES 验收通过
11 得力 6600ES 得力/deli6600ES中性笔0.5mm 100 1500.0 得力/deli\6600ES 验收通过
12 齐心 C8001 PU/PVC笔记本 20 640.0 齐心/Comix\C8001 验收通过
13 得力 S98 中性笔 40 480.0 得力/deli\S98 验收通过
14 齐心 C5829 齐心 C5829 PU/PVC笔记本 100 1800.0 齐心/Comix\C5829 验收通过
15 得力 8551ES 票夹/长尾夹 9 171.0 得力/deli\8551ES 验收通过
16 得力 30065 得力 30065 胶带 38 513.0 得力/deli\30065 验收通过
17 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   刘培锋
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