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道县道路运输服务中心关于胶棒的网上超市采购项目合同履约验收公告

基本信息
项目名称 省份
业主单位 业主类型
总投资 建设年限
建设地点
审批机关 审批事项
审批代码 批准文号
审批时间 审批结果
建设内容
发布人: 何义华来源: 发布时间: 2024-01-11 08:36:55


一、 *采购人名称:道县道路运输服务中心

二、 *履约供应商名称:道县信达文体用品商店
三、 *采购项目编号:2031101000009102332
四、 *合同编号:49780944
五、 *验收单位:道县道路运输服务中心
六、 *验收日期:2024年1月11日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 晨光 MG7103 胶棒 35g高粘度固体胶 24 120.0 晨光/M&G\MG7103 验收通过
2 晨光 ABS92738 长尾夹 10 150.0 晨光/M&G\ABS92738 验收通过
3 晨光 AWT90945 晨光抽杆夹混色AWT90945 10 20.0 晨光/M&G\AWT90945 验收通过
4 晨光 ABS92743 长尾夹 10 100.0 晨光/M&G\ABS92743 验收通过
5 心相印H200硬盒抽纸 3盒/提 20 480.0 心相印/Mind Act Upon Mind\H200 验收通过
6 蓝月亮 芦荟抑菌 500g 洗手液(单位:瓶) 10 120.0 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌500g 验收通过
7 晨光中性笔 风速Q7 0.5mm(12支/盒) 300 300.0 晨光/M&G\Q7 红 验收通过
8 大号黑色(蓝色)加厚背心式手提垃圾袋 100 600.0 统一\5232 验收通过
9 晨光/M&G AGP11106中性笔 60 180.0 晨光/M&G\AGP11106 验收通过
10 晨光 晨光ARC925A0一次性杯子塑料杯240ml(100只装) 80 1440.0 晨光/M&G\ARC925A0 验收通过
11 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 (单位:盒) 40 60.0 得力/deli\0012 验收通过
12 晨光75mm背宽档案盒ADM94818 50 900.0 晨光/M&G\ADM94818 验收通过
13 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:何义华







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