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武冈市城市管理服务中心关于订书钉的网上超市采购项目合同履约验收公告

基本信息
项目名称 省份
业主单位 业主类型
总投资 建设年限
建设地点
审批机关 审批事项
审批代码 批准文号
审批时间 审批结果
建设内容
发布人: 华雄来源: 发布时间: 2023-09-26 09:01:30


一、 *采购人名称:武冈市城市管理服务中心

二、 *履约供应商名称:武冈市福源百货商行
三、 *采购项目编号:2751101000001003171
四、 *合同编号:43558594
五、 *验收单位:武冈市城市管理服务中心
六、 *验收日期:2023年9月26日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力0013厚层订书钉23/13(1000枚/盒) 10 30.0 得力/deli\0013 验收通过
2 得力 固体胶其它粘胶用品 3 216.0 得力/deli\98999 验收通过
3 维达 V2808-1t 抽纸 8 336.0 维达/Vinda\V2808-1t 验收通过
4 妙洁 平板拖把 2 40.0 妙洁/magic\949921 验收通过
5 妙洁 纸杯 2 480.0 妙洁/magic\5866532 验收通过
6 公牛 插座 1 60.0 公牛/BULL\007049997 验收通过
7 得力 196840 1#长尾夹 6 108.0 得力/deli\196840 验收通过
8 得力 25043607232 2#长尾夹 4 112.0 得力/deli\25043607232 验收通过
9 维达 卷纸 1 228.0 维达/Vinda\100014075506 验收通过
10 绿岛/Green island 免洗洗手液 237ml 洗手液 10 120.0 绿岛/Green island\免洗洗手液 500ml 验收通过
11 铅笔 2 24.0 晨光/M&G\红黑抽条铅笔HB/2B 验收通过
12 晨光/M&G 1468 剪刀 5 50.0 晨光/M&G\1468 验收通过
13 得力笔记本 24 288.0 得力/deli\3162 验收通过
14 得力 文件袋 26 26.0 得力/deli\6411035 验收通过
15 得力档案盒 20 300.0 得力/deli\5623 验收通过
16 得力笔记本 13 234.0 得力/deli\记事本套装 验收通过
17 晨光AGPC1401 考试中性笔0.5黑(12支/盒) 8 288.0 晨光/M&G\AGPC1401 验收通过
18 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:华雄







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