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亳州金地商业管理有限责任公司关于抽纸的网上超市采购项目合同履约验收公告

基本信息
项目名称 省份
业主单位 业主类型
总投资 建设年限
建设地点
审批机关 审批事项
审批代码 批准文号
审批时间 审批结果
建设内容
一、    *采购人名称: 亳州金地商业管理有限责任公司 
二、    *履约供应商名称:  亳州市下放电子科技有限公司 
三、    *采购项目编号:  2601451000000167391  
四、    *合同编号:   30429930 
五、    *验收单位:  亳州金地商业管理有限责任公司 
六、    *验收日期:  2023年10月6日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 清风 原色纸3层130抽6包 抽纸 10 250.0 清风/qingfeng\原色纸3层130抽6包 验收通过
2 京瓷 TK-5243Y 墨粉/碳粉 1 280.0 京瓷/Kyocera\TK-5243Y 验收通过
3 京瓷 TK-5243C 墨粉/碳粉 1 280.0 京瓷/Kyocera\TK-5243C 验收通过
4 京瓷 TK-5233M 墨粉/碳粉 1 280.0 京瓷/Kyocera\TK-5233M 验收通过
5 京瓷 TK-5243K 墨粉/碳粉 1 320.0 京瓷/Kyocera\TK-5243K 验收通过
6 晨光 ASGN7105 胶棒 10 20.0 晨光/M&G\ASGN7105 验收通过
7 保赐利 玻璃水 10 150.0 保赐利\100055103923 验收通过
8 西数 Elements 移动硬盘 1 460.0 西数/WD\Elements 验收通过
9 京瓷 TK-6118 墨粉/碳粉 1 550.0 京瓷/Kyocera\TK-6118 验收通过
10 得力 9893 印油/印泥/印台 3 24.0 得力/deli\9893 验收通过
11 闪迪 CZ73 U盘 4 240.0 闪迪/Sandisk\CZ73 验收通过
12 玛丽 软面抄 3 15.0 玛丽\10048706045621 验收通过
13 金隆兴 标签贴 2 20.0 金隆兴/Glosen\8296 验收通过
14 金士顿 DTX/128G U盘 5 450.0 金士顿/Kingston\DTX/128G 验收通过
15 九阳 K17-F25 烧水壶 3 360.0 九阳/Joyoung\K17-F25 验收通过
16 喜格丽 2092-B 电蚊拍 4 160.0 喜格丽\2092-B 验收通过
17 正点 电热蚊香液1器+2瓶(无香型) 蚊香/蚊香液 30 1050.0 正点/NOON\电热蚊香液1器+2瓶(无香型) 验收通过
18 正点 蝇香 10 60.0 正点/NOON\100022888166 验收通过
19 超威 蚊香 蚊香/蚊香液 10 40.0 超威\蚊香 验收通过
20 出极 卷闸门锁 20 300.0 出极\10061122259943 验收通过
21 Saramonic 螺丝 2 60.0 Saramonic\尚芮干壁钉 验收通过
22 得力 电动工具 1 309.0 得力/deli\100022451727 验收通过
23 得力 便利贴 5 10.0 得力/deli\7734 验收通过
24 晨光 ALJ99406 垃圾袋 40 160.0 晨光/M&G\ALJ99406 验收通过
25 铲子 4 60.0 得力\DL359260Z 验收通过
26 维达 VS4491 长卷卫生纸/无芯卫生纸 2 360.0 维达/Vinda\VS4491 验收通过
27 得力 纸杯 25 150.0 得力/deli\19211 验收通过
28 维达 VW1025 湿巾 8 40.0 维达/Vinda\VW1025 验收通过
29 得力 5502 文件袋 20 30.0 得力/deli\5502 验收通过
30 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 5 25.0 南孚/NANFU\7号碱性电池2粒 验收通过
31 得力 5606 档案盒 15 165.0 得力/deli\5606 验收通过
32 得力 S101 中性笔 2 48.0 得力/deli\S101 验收通过
33 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   田站站
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