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芜湖市公路管理服务中心繁昌分中心关于订书钉的网上超市采购项目合同履约验收公告

基本信息
项目名称 省份
业主单位 业主类型
总投资 建设年限
建设地点
审批机关 审批事项
审批代码 批准文号
审批时间 审批结果
建设内容
一、    *采购人名称: 芜湖市公路管理服务中心繁昌分中心 
二、    *履约供应商名称:  繁昌区达而优办公用品销售经营部 
三、    *采购项目编号:  2531451000000316574  
四、    *合同编号:   30574715 
五、    *验收单位:  芜湖市公路管理服务中心繁昌分中心 
六、    *验收日期:  2023年11月30日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 0012 订书钉 20 20.0 得力/deli\0012 验收通过
2 得力 8555 票夹/长尾夹 30 300.0 得力/deli\8555 验收通过
3 心相印 DT200 抽纸 20 260.0 心相印/Mind Act Upon Mind\DT200 验收通过
4 清风 B01B 长卷卫生纸/无芯卫生纸 10 150.0 清风/qingfeng\B01B 验收通过
5 得力 5654 文件袋拉链袋 20 100.0 得力/deli\5654 验收通过
6 清水 6272 热水瓶 8 400.0 清水\6272 验收通过
7 得力 5681 档案盒 30 210.0 得力/deli\5681 验收通过
8 得力 5682 档案盒 60 480.0 得力/deli\5682 验收通过
9 得力 5683 档案盒 60 540.0 得力/deli\5683 验收通过
10 得力 0642 卷笔刀/削笔器 5 85.0 得力/deli\0642 验收通过
11 得力 9574 垃圾袋 70 350.0 得力/deli\9574 验收通过
12 得力 2001 美工刀 10 32.0 得力/deli\2001 验收通过
13 得力 0603 剪刀 10 50.0 得力/deli\0603 验收通过
14 得力 7102 胶棒 10 20.0 得力/deli\7102 验收通过
15 得力 0037 别针/回形针/大头针 20 96.0 得力/deli\0037 验收通过
16 得力 8553ES 票夹/长尾夹 30 300.0 得力/deli\8553ES 验收通过
17 得力 8551ES 票夹/长尾夹 20 240.0 得力/deli\8551ES 验收通过
18 得力 S01 宝珠/走珠/签字笔12支每盒 20 470.0 得力/deli\S01 验收通过
19 得力 0307 订书机 10 180.0 得力/deli\0307 验收通过
20 金鸟 A4 70g 8包 打印/复印纸 2 360.0 金鸟/GOLDEN BIRD\A4 70g 8包 验收通过
21 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   胡建
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