2021年内部审计
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项目名称 | 省份 | ||
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总投资 | 建设年限 | ||
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审批机关 | 审批事项 | ||
审批代码 | 批准文号 | ||
审批时间 | 审批结果 | ||
建设内容 |
2021年内部审计
采购项目名称: | 2021年内部审计 |
采购项目编码: | 4406080867694422109300201 |
项目业主: | 佛山市高明展达资产投资有限公司 |
服务机构: | 深圳立公会计师事务所(普通合伙) |
合同名称: | 2021年内部审计 |
合同编号: | 4406080867694422109300201 |
合同总金额: | ¥11,980.00元 |
合同签订时间: | 2021-10-27 00:00:00.0 |
履约人员: | |
合同服务期限: | 2021-12-31 00:00:00.0 |
服务内容: | 对展达公司进行内部审计,并于2021年12月30日前完成审计出具报告。 |
合同附件: | 展达公司2021年内部审计业务约定书.pdf |