单位内部控制制度维护服务
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项目名称 | 省份 | ||
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业主类型 | |
总投资 | 建设年限 | ||
建设地点 | |||
审批机关 | 审批事项 | ||
审批代码 | 批准文号 | ||
审批时间 | 审批结果 | ||
建设内容 |
项目基本信息
需求描述:根据财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》有关精神,按照《行政事业单位内部控制规范(试行)》规定和《重庆市行政事业单位内部控制工作操作指引》要求,根据渝财会【2019】15号《重庆市财政局关于进一步加强行政事业单位内部控制建设的通知》要求,根据2020年最新发布的六大经济业务的管理制度,结合单位实际情况,修订2021年内部控制管理手册和内控制度汇编。建立一套科学有效的内部控制制度,强化内部流程控制。通过进一步完善内部权力监督和制约体系,规范权力运行,防止权力滥用,预防;通过内部控制体系建设,优化管理制度和业务流程,提高内部治理水平和管理效率,保证各项经济业务合法合规,资产安全和使用有效、财务信息真实完整,最终实现公共服务效能最大化。按照文件要求,开展单位内控建设工作,例如:组织单位培训会、风险评估、六大经济业务流程再造、出具单位内控手册和内控制度汇编;按照文件要求, 年末对单位开展内部控制执行情况进行评价,出具评价报告。
售后服务:服务期为壹年,期间提供上门沟通、电话沟通、电话指导、培训服务等。
预算金额:登录即可免费查看元
采购编号:10454454
采购人信息
重庆市南岸区国有资产监督管理委员会
详情请访问原网页!
需求描述:根据财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》有关精神,按照《行政事业单位内部控制规范(试行)》规定和《重庆市行政事业单位内部控制工作操作指引》要求,根据渝财会【2019】15号《重庆市财政局关于进一步加强行政事业单位内部控制建设的通知》要求,根据2020年最新发布的六大经济业务的管理制度,结合单位实际情况,修订2021年内部控制管理手册和内控制度汇编。建立一套科学有效的内部控制制度,强化内部流程控制。通过进一步完善内部权力监督和制约体系,规范权力运行,防止权力滥用,预防;通过内部控制体系建设,优化管理制度和业务流程,提高内部治理水平和管理效率,保证各项经济业务合法合规,资产安全和使用有效、财务信息真实完整,最终实现公共服务效能最大化。按照文件要求,开展单位内控建设工作,例如:组织单位培训会、风险评估、六大经济业务流程再造、出具单位内控手册和内控制度汇编;按照文件要求, 年末对单位开展内部控制执行情况进行评价,出具评价报告。
售后服务:服务期为壹年,期间提供上门沟通、电话沟通、电话指导、培训服务等。
预算金额:登录即可免费查看元
采购编号:10454454
采购人信息
重庆市南岸区国有资产监督管理委员会
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